1.检查内控制度执行情况的充分性、有效性、科学性的管理: 根据公司及部门发展需要,制订和实施各项审计制度及审核程序,并及时、有效、准确执行,以确保公司运营各个环节连续稳定,保证公司经营逐步提高
2.评审内控制度的健全性、有效性及风险性的管理 :根据领导安排及部门要求,检查门店运营、经营和财务状况:发现运营、经营和财务漏洞,提出改进建议或意见,监督门店整改,提高门店管理水平
根据工作安排策划审计重点,形成审计问题汇总并对发现的问题提出整改意见,追踪意见整改情况,改善管理水平
根据审计资料,为运营、工程、物资、人力、行政、电商等涉及经济活动成本控制的工作提供审计数据支持
要求:任职要求:男女均可,男性优先;能出差;26岁以下,大专及以上学历,优秀应届生亦可
专业:会计 审计 财政 财管 经济等